按照学校2023年内部审计工作计划,我处将于2023年4月14日起,开展学校2022年度科研项目管理内部控制评价和2021年、2022年科研经费专项审计。
审计期间如有情况需要反映,请与审计处联系。同时,请对审计组执行审计工作纪律和廉政规定情况进行监督。
组长:钟贻俊
审计组成员:张丽娜事务所人员
联系方式:66782347/sjshenji@ouc.edu.cn
办公地点:行远楼428
特此公示。
审计处
2023年4月14日
按照学校2023年内部审计工作计划,我处将于2023年4月14日起,开展学校2022年度科研项目管理内部控制评价和2021年、2022年科研经费专项审计。
审计期间如有情况需要反映,请与审计处联系。同时,请对审计组执行审计工作纪律和廉政规定情况进行监督。
组长:钟贻俊
审计组成员:张丽娜事务所人员
联系方式:66782347/sjshenji@ouc.edu.cn
办公地点:行远楼428
特此公示。
审计处
2023年4月14日