按照学校2023年内部审计工作计划,我处将于2023年9月26日起,对青岛中国海洋大学控股有限公司开展内部控制评价并对2022年度财务收支情况进行审计。
审计期间如有情况需要反映,请与审计处联系。同时,请对审计组执行审计工作纪律和廉政规定情况进行监督。
审计组组长:潘联洲
审计组成员:钟贻俊 会计师事务所人员
电 话:66782347、66782421
电子邮箱:sjshenji@ouc.edu.cn
办公地址:崂山校区行远楼428房间
特此公示。
审计处
2023年9月26日
按照学校2023年内部审计工作计划,我处将于2023年9月26日起,对青岛中国海洋大学控股有限公司开展内部控制评价并对2022年度财务收支情况进行审计。
审计期间如有情况需要反映,请与审计处联系。同时,请对审计组执行审计工作纪律和廉政规定情况进行监督。
审计组组长:潘联洲
审计组成员:钟贻俊 会计师事务所人员
电 话:66782347、66782421
电子邮箱:sjshenji@ouc.edu.cn
办公地址:崂山校区行远楼428房间
特此公示。
审计处
2023年9月26日