学
校
2
0
2
4
年
度
内
部
审
计
工
作
计
划
,
我
处
决
定
组
成
审
计
组
,
对
刘
惠
荣
同
志
担
任
法
学
院
党
委
书
记
(
2
0
1
8
年
9
月
6
日
至
2
0
2
3
年
1
1
月
2
9
日
)
、
桑
本
谦
同
志
担
任
法
学
院
院
长
(
2
0
1
8
年
9
月
2
5
日
至
2
0
2
3
年
1
1
月
2
9
日
)
期
间
经
济
责
任
履
行
情
况
进
行
审
按
照
学
校
2
0
2
4
年
度
内
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审
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惠
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、
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桑
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审
按照学校2024年度内部审计工作计划,我处决定组成审计组,对学校2023年度本科教学相关经费预算管理及决算情况进行审计。
审计期间如有情况需要反映,请与审计处联系。同时,请对审计组执行审计工作纪律和廉政规定情况进行监督。
审计组组长:崔雯静
审计组成员:张丽娜 王璨 会计师事务所人员
电 话: 66782347、66782421
电子邮箱:sjshenji@ouc.edu.cn
办公地址:崂山校区行远楼441房间
特此公示。
审计处
2024年6月21日