中国海洋大学审计处成立于1985年,是从事学校内部审计工作的行政职能部门,主要职责是通过对学校与资源利用有关的经济活动及其内部控制的适当性、合法性和有效性的审查,并进行确认、评价、咨询,促进完善管理控制、防范风险、创造效益,从而促进学校事业目标的实现。
审计处内部审计的工作范围和内容主要分为财务审计和工程审计两部分,具体包括:学校财务预算执行和决算审计、学校所属单位和部门主要党政领导干部经济责任审计、科研经费审计和审签、建设工程项目财务竣工决算审计、建设工程项目招标文件及合同审计、建设工程项目结算审计、各种专项资金审计及学校或上级主管部门要求进行的其他审计。
作为中国海洋大学的内部审计机构,审计处全体同志秉承“依法审计、维护权益,客观公正、廉洁自律,热情服务、保质高效,坚持原则、严守机密,谨慎执业、防范风险”的服务承诺,在主管校长领导下,依据国家法律、法规和政策,独立开展内部审计工作,实现教育审计“为规范财务会计工作服务,为提高教育资金使用效益服务,为教育改革和发展服务”的目标。审计处对学校主要负责人负责并报告工作,接受国家审计机关和上级主管部门的业务指导和检查。